Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 8 млрд 162 млн рублей (34%), в том числе объем выручки от реализации электроэнергии увеличился на 9 млрд 453 млн рублей (в 4 раза), что связано с началом исполнения обществом функций гарантирующего поставщика с 1 января 2018 года на территории Архангельской области в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 и с 1 апреля 2018 года на территории Вологодской области в соответствии от 23.03.2018 г. Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии снизился на 863 млн рублей по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в основном за счет прекращением действия договоров «последней мили», объем выручки от услуг по технологическому присоединению снизился на 345 млн рублей, в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения. Увеличение операционных расходов относительно уровня аналогичного периода 2017 года пропорционально росту выручки, рост составил 7 млрд 498 млн рублей (33%). Рост операционных расходов так же связан с подхватом обществом функции гарантирующего поставщика электроэнергии и мощности. На 30 июня 2018 года в структуре активов группы 80% приходится на внеоборотные активы, которые на 97% представлены основными средствами (38 млрд 546 млн рублей). В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает дебиторская задолженность (8 млрд 772 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 218 млн рублей (2%), что обусловлено переводом потребителей на прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии, а также эффективной претензионно-исковой работой. В структуре обязательств 44% приходится на кредиты и займы, сумма которых на конец отчетного периода составила 13 млрд 549 млн рублей, что на 785 млн рублей меньше, чем на начало года. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность на 30 июня 2018 года увеличилась на 1 млрд 093 млн рублей (9%), в основном за счет текущей задолженности за поставку электроэнергии и мощности. Финансовый результат за отчетный период – чистая прибыль в размере 1 млрд 180 млн рублей. EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизации, уплаты и получения процентов) составила 4 млрд 292 млн рублей. Показатель Net Debt/EBITDA составил 3,13. - Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Вологодская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада по МСФО за I полугодие 2018 года превысила 1,1 млрд рублей
Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 8 млрд 162 млн рублей (34%), в том числе объем выручки от реализации электроэнергии увеличился на 9 млрд 453 млн рублей (в 4 раза), что связано с началом исполнения обществом функций гарантирующего поставщика с 1 января 2018 года на территории Архангельской области в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 и с 1 апреля 2018 года на территории Вологодской области в соответствии от 23.03.2018 г. Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии снизился на 863 млн рублей по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в основном за счет прекращением действия договоров «последней мили», объем выручки от услуг по технологическому присоединению снизился на 345 млн рублей, в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения. Увеличение операционных расходов относительно уровня аналогичного периода 2017 года пропорционально росту выручки, рост составил 7 млрд 498 млн рублей (33%). Рост операционных расходов так же связан с подхватом обществом функции гарантирующего поставщика электроэнергии и мощности. На 30 июня 2018 года в структуре активов группы 80% приходится на внеоборотные активы, которые на 97% представлены основными средствами (38 млрд 546 млн рублей). В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает дебиторская задолженность (8 млрд 772 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 218 млн рублей (2%), что обусловлено переводом потребителей на прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии, а также эффективной претензионно-исковой работой. В структуре обязательств 44% приходится на кредиты и займы, сумма которых на конец отчетного периода составила 13 млрд 549 млн рублей, что на 785 млн рублей меньше, чем на начало года. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность на 30 июня 2018 года увеличилась на 1 млрд 093 млн рублей (9%), в основном за счет текущей задолженности за поставку электроэнергии и мощности. Финансовый результат за отчетный период – чистая прибыль в размере 1 млрд 180 млн рублей. EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизации, уплаты и получения процентов) составила 4 млрд 292 млн рублей. Показатель Net Debt/EBITDA составил 3,13. Главное в регионе
12:36, 13 сентября 2026
В Вологде больше 30 подростков попали в отдел полиции после посещения супермаркета 
